奧特維(688516)6月15日晚間披露向特定對象發(fā)行股票預案,擬募資不超5.5億元,用于高端智能裝備研發(fā)及產業(yè)化、科技儲備資金和補充流動資金,發(fā)行價格70.39元/股,發(fā)行對象為公司實控人之一、董事長、總經理葛志勇。
其中,公司擬投入募集資金3億元,用于高端智能裝備研發(fā)及產業(yè)化項目。定增預案顯示,該項目主要投入方向為研發(fā)應用于N型晶體硅光伏電池領域、半導體封裝測試領域、鋰電池電芯制造領域的高端智能裝備,以及將該等高端智能裝備投入市場實現(xiàn)產業(yè)化,擬研發(fā)產品分別為Topcon電池設備、半導體封裝測試核心設備、鋰電池電芯核心工藝設備。
具體來看,Topcon電池設備研發(fā)及產業(yè)化項目擬使用募集資金金額1億元,項目實施期36個月;半導體封裝測試核心設備研發(fā)及產業(yè)化項目擬使用募集資金金額1.5億元,項目實施期60個月;鋰電池電芯核心工藝設備研發(fā)及產業(yè)化項目擬使用募集資金金額為5000萬元,項目實施期為36個月。
同時,為抓住行業(yè)技術快速發(fā)展帶來的業(yè)務機會,公司將本次募集資金中的1.5億元用于科技儲備資金項目,相關資金將用于公司對外戰(zhàn)略投資、技術合作研發(fā)等需求。
此外,公司本次發(fā)行股票,擬使用募集資金1億元用于補充流動資金。
奧特維表示,本次募集資金投資項目主要圍繞公司主營業(yè)務展開,符合國家產業(yè)政策和公司整體經營發(fā)展戰(zhàn)略,具有良好的市場前景。本次募集資金投資項目的實施有利于提高公司研發(fā)實力和核心技術能力,拓展公司的能力邊界,并以此助推公司業(yè)務的進一步發(fā)展,鞏固和提高公司的競爭優(yōu)勢,增強公司盈利能力。
過去的幾年里,奧特維業(yè)務快速發(fā)展,營業(yè)收入從2018年度的5.86億元,增長至2020年度的11.44億元,營業(yè)收入復合增長率達到39.71%。截至2021年3月末,公司在手訂單27.66億元(含增值稅),同比增長81.89%。
其中,公司擬投入募集資金3億元,用于高端智能裝備研發(fā)及產業(yè)化項目。定增預案顯示,該項目主要投入方向為研發(fā)應用于N型晶體硅光伏電池領域、半導體封裝測試領域、鋰電池電芯制造領域的高端智能裝備,以及將該等高端智能裝備投入市場實現(xiàn)產業(yè)化,擬研發(fā)產品分別為Topcon電池設備、半導體封裝測試核心設備、鋰電池電芯核心工藝設備。
具體來看,Topcon電池設備研發(fā)及產業(yè)化項目擬使用募集資金金額1億元,項目實施期36個月;半導體封裝測試核心設備研發(fā)及產業(yè)化項目擬使用募集資金金額1.5億元,項目實施期60個月;鋰電池電芯核心工藝設備研發(fā)及產業(yè)化項目擬使用募集資金金額為5000萬元,項目實施期為36個月。
同時,為抓住行業(yè)技術快速發(fā)展帶來的業(yè)務機會,公司將本次募集資金中的1.5億元用于科技儲備資金項目,相關資金將用于公司對外戰(zhàn)略投資、技術合作研發(fā)等需求。
此外,公司本次發(fā)行股票,擬使用募集資金1億元用于補充流動資金。
奧特維表示,本次募集資金投資項目主要圍繞公司主營業(yè)務展開,符合國家產業(yè)政策和公司整體經營發(fā)展戰(zhàn)略,具有良好的市場前景。本次募集資金投資項目的實施有利于提高公司研發(fā)實力和核心技術能力,拓展公司的能力邊界,并以此助推公司業(yè)務的進一步發(fā)展,鞏固和提高公司的競爭優(yōu)勢,增強公司盈利能力。
過去的幾年里,奧特維業(yè)務快速發(fā)展,營業(yè)收入從2018年度的5.86億元,增長至2020年度的11.44億元,營業(yè)收入復合增長率達到39.71%。截至2021年3月末,公司在手訂單27.66億元(含增值稅),同比增長81.89%。